正在加载...我公司和几家单位签订联合实施协议,研发工信部项目,拨款到牵头单位,牵头单位再拨给我们,我们开票技术服务给牵头单位,入账是主营业务收入,现在审计说这不应该是主营业务收入,不属于主营业务,请问哪里有问题,应该怎么做#高新企业#
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就是我们销售的情况是,他要买1000个东西,就算我做了999个,他都不会认,只有当我正好做到1000个的时候,客户才会给我钱,那这个时候 我只能给这999做库存或者发出商品的处理。那我上个月的发出商品 按照先进先出原则 我是不是要先结转成本?#其他行业#
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刚接手公司账务几个月,看到有一笔融资租赁固定资产的账务有点混乱,当时收到发票为含税金额665000元,保险费1330元,保证金66500元。现在12月份已经按照租金支付表进程,支付完所有款项。但是账面还有长期应付款。请问我租入后应该怎么做账呢,#工业制造#
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发烧已开,款项未收,借方应收账款贷方主营业务收入,收款的时候,对方一半银行存款一半承兑,分录就是借方银行存款,应收票据,贷方应收账款,承兑到期,借方银行存款贷方应收票据,以上分录是否正确#运输业#
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审计报告里面待转销项税是由账务里面几个科目的金额组成的#其他行业#
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