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答疑老师:COCO老师
这个要看你单位所属的税务局了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
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答疑老师:小小
正常来是购进什么税率,就开什么税率,你前面的3%应该是简易计税的发票,比较特殊,建议咨询你们当地的税务机构,确定一下,否则容易带来税务风险 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
勾选是针对收进来的发票。是进项。所以,可以勾选。 查看全部回复
答疑老师:夏老师
要看你营业执照上的经营范围里面。可不可以销售材料 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学你们报关单上有 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
需要 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,是的。《公告》第三条明确,增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
旅游服务发票 查看全部回复
先确认附表一数据, 查看全部回复
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答疑老师:patience
冲减了专票 上个月认证的进项本月要做转出处理 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
可以的 查看全部回复
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服务,不动产那栏 查看全部回复
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答疑老师:小梦老师
请问您是住宅还是非住宅? 查看全部回复
答疑老师:甜甜老师
一般纳税人13% 查看全部回复
对,报表是连起来做 查看全部回复
现在开始不免税了,免税就截止到3月31日 查看全部回复
是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
应交税费应交增值税一般是小规模用的 查看全部回复
成本可以暂估 查看全部回复
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