正在加载...老师,我们公司设计人员工资是跟项目挂钩,但是平时账务处理没分项目,就是等着半年度或年底直接把设计人员的工资发总工,他根据项目分奖金,现在就是要填项目的人工成本我现在就是分不出来哪些人是哪个项目有多少人工成本#建筑工程#
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我想问下公司是内账外账分开的,现在需要规范化一套账,要怎么做呢#其他行业#
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店 1~6 月份,总结余 70614.066 里面包括办卡 13276.7 7 月份 店结余 5844.018 七月份办卡 5802 元 销卡 6316.8 求店总结余#个体工商户#
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老师,有一个铁塔企业相当于一个下游公司,上游公司签合同然后把业务给他们做,现在这个我也成本才打到76%,但销售费用和运输费多,之间都有合同,请问这个账务怎么检查,谢谢#工业制造#
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第一次接触建筑公司的内账,目前公司没有规范成形的内账,只有一份非常简单且不清楚的总账,需要重新设立内账,但是对需要设立的科目不大清楚 ,有很多是吃饭招待费,高速费,车辆维护费,不知道他们应该归在哪些科目#建筑工程#
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处于工业企业,工作上是往来对账,确定销售金额,开具销售专票。企业和一家大客户实行寄售交易制度,每月往来核对出入库数量,本月领用数量,根据领用数量开具销售发票。但是双方确认的库存数量差异巨大。年终结算客户明显差异100w的金额,和库存数量少于我方库存数量70多万,这种情况是否属于对方盘亏导致?该如何处理?#工业制造#
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问下开票加点怎么算呢,税率是9,打个比方开给客户100元#建筑工程#
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