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答疑老师:杨老师
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
各明细科目的期末余额的借dai方跟明细科目的期末余额有关。 查看全部回复
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答疑老师:patience
跟研发项目相关的计入研发支出,不相关的计入管理费用 查看全部回复
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需要结转,可以选择每月月末结转,也可以年底一次性结转 查看全部回复
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月末一次出库就可以吧,可以月末一次出库 查看全部回复
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答疑老师:wam
此种情况下,需要核实是账上有问题,还是账外辅助有问题 查看全部回复
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正常是交房的时间入账,实际工作中时间间隔不大的话可以按发票时间入账 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以先记账,等后期开具的时候再附后面即可 查看全部回复
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商业公司是保险公司么 查看全部回复
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那需要检查下是否账务处理错误或者软件公式的设置 查看全部回复
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暂估总投资是什么 查看全部回复
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公司是自制游戏软件么 查看全部回复
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具体做的什么费用 查看全部回复
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会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
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设备需要安装么 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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会计核算上搭增的东西跟这批货物成本不相关,属于供应商赠送的物品,你需要按市场价借:库存dai:营业外收入。 查看全部回复
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是公司收到返利还是什么 查看全部回复
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处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
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