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答疑老师:tammy老师
没有生产,要结转到管理费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
是的,等于是借款,需要还给法人。 查看全部回复
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答疑老师:隋文老师
包括的 查看全部回复
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答疑老师:wam
一般要结合公司的造价、预算等考虑 查看全部回复
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答疑老师:蓝老师
同样按照流程正常做账即可。 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
要看发票开给谁 如果开给公司 也是公司对公付的 就计入固定资产 如果发票开给个人 那公司就是代付 你们要把钱还给公司 查看全部回复
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可以先按小企业会计准则建账,等规模上去了,再按企业会计准则建账 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
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答疑老师:patience
为何要给10%给集团?协议是如何约定的? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借其他应收 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
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原则上不行 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
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可以当月计提当月,也可以当月计提下月,都是允许的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
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计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
各明细科目的期末余额的借dai方跟明细科目的期末余额有关。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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