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制造行业 有电力增容改造 在工程实施过程中临时搭建配电箱 使用一个月后 要拆除,拆除的设备想要转卖,这个可以入一张固定资产卡片 然后一个月后在报废吗,或者怎么处理比较合适呢#工业制造#
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老师您好,美团团购价88元,美团技术服务费8.8元,商家营销费17元,(消费者实际支付金额88-17=69元)公司实际到账收入88-8.8-17=62.2元,这个业务怎么做会计分录呢#服务业#
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老师,您好。一般我们要转汇票给对方,如果汇票票面金额(eg:2万)大于要付的货款(eg:18500),就需要对方先把差额款1500元转过来,我们再支付2万汇票。做的账务是这样的,如下图所示。但是对方昨天11号转过来了差额款1500元,今天12号才支付这个2万汇票。这个账务又该怎么做呢?#工业制造#
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如图所示的原材料用在购入的完整产品上(雷达、电磁流量计)由于领用的数量不清晰、有的需要有的不需要,这些原材料价值单个不超过1500,我可以转入周转材料一次性摊销成费用吗?#工业制造#
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老板找了一个售后人员偶尔出差外地给我们公司产品做修理维护,但是这个售后人员有正规单位不在本公司入职。老板就是不想跟对方增加个税负担,所以目前是老板给他私人转账付劳务报酬以及差旅费,目前售后人员贴了报销单过来,我该如何正规地处理这个事情?#工业制造#
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公司是小规模纳税人,租房业务,给人家开票开了一年租金的专票,人家付钱付了半年,想问会计分录怎么做?收入我看可以按权责发生制每月结转,税费在当期缴纳,借方做银行存款 应收账款,贷方做预收账款,主营业务收入,应交税费,银行存款对应的金额是预收,主营,还有半年税费,应收对应金额有半年税费,还有个差额不知道应该做哪个科目,还想问一下我这个思路是对的吗?#物业#
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请问下一,我公司是蔬菜销售企业,给客户单位配送按照11%折扣优惠下浮。在开具发票时,我们按照实际配送金额开具,客户单位支付款项时,扣除下浮11%优惠的金额支付剩下的款项,我们公司做账直接把优惠部分做到财务费用折扣折让,优惠的这部分还需要开具红字发票吗?#商业#
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