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答疑老师:哈哈老师
您好,借:长期待摊费用—租入固定资产改良支出 dai银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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您好, 转入清理: 借:固定资产清理(账面价值) 借:累计折旧 dai:固定资产—电动机(原值) ? - 发生清理费用(如拆卸费): 借:固定资产清理 dai:银行存款/应付账款 ? - 取得变卖收入: 借:银行存款/库存现金 dai:固定资产清理 dai:应交税费—应交增值税(销项税额)(一般纳税人按适用税率,小规模按1%优惠) ? - 结转清理损益: 净损失:借:营业外支出—非流动资产处置损失 dai:固定资产清理 净收益:借:固定资产清理 dai:营业外收入—非流动资产处置利得 查看全部回复
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借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 就成了 查看全部回复
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您好,先转到其他银行 借银行存款 dai银行存款-基本户 查看全部回复
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你好,可能是你软件自己系统的问题,你在借方录入负数试试 查看全部回复
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您好, 由于您的纳税申报没有错误 所以申报的时候按照系统销售额申报就成 查看全部回复
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就是您重复开票了,已经作废一张了,但是作废的也入账了是这个意思吗? 查看全部回复
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您好,发票开重复了,是需要把其中开重复的一张发票冲销吧 查看全部回复
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您好, 请问您有什么问题呢?可以说下 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般申报的收入都是一致的,如果申报不一直就是错误的 查看全部回复
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你好,您说的和上一期申报结果不一致,意思是说上期不是您做的是吗? 查看全部回复
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您好,1.?支付价款及相关税费(契税、过户费等) 借:固定资产—房屋及建筑物—商铺(含税费) dai:银行存款/现金 ? 2.?按规定程序核销公积公益金(需附会议决议等审批文件) 借:公积公益金 dai:资本公积(或直接冲减公积公益金,按当地农村财务规定) 查看全部回复
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你好,管理费用-工资 dai应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 dai其他应付款-法人 查看全部回复
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您好,?计提应由公司承担的个人所得税时 借:营业外支出—代付个人所得税 1050 dai:应交税费—应交个人所得税 1050 ? 2.?实际缴纳个人所得税时 借:应交税费—应交个人所得税 1050 dai:银行存款 1050 查看全部回复
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借应交税费-应交所得税 dai银行存款 少计提的0.1 借所得税费用 dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
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您好,您的意思是怎么做账是吗 查看全部回复
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您好,这种补贴往往是不征收增值税的 查看全部回复
您好,这个没有先后顺序都是可以的 查看全部回复
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您好,由于2025年度公司已经结转的话,做账只能是做到2026年账里了 查看全部回复
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