正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
收到去年多缴的企业所得说怎么入账?进以前年度损益调整吗?#工业制造#
浏览:1796 收藏
员工2月底离职,2月工资2月计提,3月发放,并在3月申报2月个税,然后3月给该名员工发奖金,这笔奖金3月计提3月发放,并在4月申报3月个税,按照正常工资薪金所得申报个税,允许扣除5000元减除费用吗#其他行业#
浏览:2380 收藏
2025年初跨年红冲了2024年一张45万的票,导致2025全年的收入只有16万,但是应付职工薪酬的借方是117万,贷方是58万,个税平台也是申报的58万,现在要做汇算清缴,那这个利润表和应付职工薪酬该怎么搞才不会预警啊#建筑工程#
浏览:2172 收藏
就是我们公司有一个矿山,但是有几年没营业了,现在又重新开起了,之前的账又没有了,我要重新建账,如果我是去年10月份重新开启的,我现在是建账,重新建帐是指从去年10月份建帐吗?但是以前有遗留的未付款也有,要怎么建帐#其他行业#
浏览:1500 收藏
公司将一台折旧完安装在客户处的固定资产无偿赠送给客户,涉及哪些税和账务处理?#商业#
浏览:1545 收藏
有一笔物业费,当时付款的时候是预付账款,预付账款,待摊费用借的是预付款,预付账款贷的是银行存款 收到发票的时候我是做的是给他充了,就是借的预付账款在的那个预付账款待摊费用,然后我再来计提预付账款待摊费用,然后进项税,然后#其他行业#
浏览:1721 收藏
我们是小微企业一般纳税人 去年费用暂估了170万 成本暂估了20万 但今年收到成本发票有100万 费用只有80万 我该怎么调整 把多暂估的费用转成成本呢 今年的账务该怎么处理呢 怎么做会计分录呢#房地产#
浏览:2374 收藏
问一下,就是我3月份的账单我在4月份做的3月份的凭证的,我3月份的账单金额应收的入账金额是82711.71元,但是呢,在3月份的时候开票金额是82926.36元,4月份红冲了,哪我如果申报已开票金额是不是82926.36元,,4月发票冲红重开我账上3月份的再去相应调整吗#其他行业#
浏览:1492 收藏
计提社保,员工承担1400,公司承担600,怎么做分录#其他行业#
浏览:1636 收藏
前几个月做账时领用原材料后期末余额出现了在贷方怎么办#工业制造#
浏览:1898 收藏
