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答疑老师:高老师
对应多提的科目红冲 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
结完账后拉财务报表,需要看明细的话把科目余额表给拉出来 查看全部回复
答疑老师:甘老师
餐饮店主营是餐饮,售卖盲盒和香薰属于其他业务,取得的收入计入其他业务收入,相应购入的成本计入其他业务成本 查看全部回复
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哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
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答疑老师:李可可
对公提回dai: 是指通过他行或者本行签发的票据付款,入账到本行开户的个人账户收款dai记业务. 查看全部回复
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答疑老师:归老师
直接调就可以 借:在建工程 红字管理费用 查看全部回复
您好,是的,一般纳税人运费税率是9% 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
你好 老板让你负责做什么? 查看全部回复
答疑老师:Alice老师
您好,应当计入业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:patience
验证费后期还退么 查看全部回复
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可以按实际使用比例分摊到各个在建工程项目,进而结转至固定资产 查看全部回复
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申报个税,需要手动修改代扣社保公积金的金额 查看全部回复
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这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:许老师
差额主要是由于四舍五入原因造成的 查看全部回复
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房屋、建筑物,为20年 查看全部回复
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增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
按照资产清理处理 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
实际负责人费用可以在公司报销 查看全部回复
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