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答疑老师:梦梦老师
可以将原来的红冲,重新入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
你好,这个入账有点不合适吧 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
你们收到的设备的发票,使用期限一年以上可以进固定资产 借:固定资产 dai:应付账款 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你是说是怎么做账吗? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
借 主营业务成本/合同履约成本 dai 银行存款等 查看全部回复
卖火车票的票务公司,收入是什么 查看全部回复
答疑老师:patience
如果确实是经营所得,且没有开具发票需要做无票收入,如果不做无票收入,有一定的税务风险。 查看全部回复
答疑老师:高老师
可以计入其他业务收入 借银行存款等 dai其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:许老师
通常来讲财务费用应该放在借方 查看全部回复
答疑老师:谭老师
你是直接红冲的? 查看全部回复
答疑老师:而已老师
没有建,那就补进去啊 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
做个人借款公司,借银行存款,dai其他应付款,计提利息,借财务费用,dai应付利息,借应付利息,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:操守为重
借:应付福利费 dai:现金 查看全部回复
如果退回的是单位负担的部分就借银行存款 借成本费用(负数) 查看全部回复
答疑老师:莹老师
(销售收入-销售成本)/销售收入 查看全部回复
答疑老师:夏老师
这要具体看你的财务核算,如果你是按项目核算的自然要分开。如果不单项目核算的也可以不区分。 查看全部回复
空调安装费需要计入在建工程科目,待安装完毕,交付使用后,将在建工程转入固定资产科目 查看全部回复
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答疑老师:wam
借:应付账款B19445.85 财务费用一汇兑损益 倒轧 dai:银行存款一美元 2735×人民币中间价汇率 查看全部回复
员工开了公司的发票是什么意思? 查看全部回复
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