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答疑老师:阿米果
主要是按阶段,研究阶段未形成科研成果,支出费用化进期间损益,开发阶段支出资本化,无法区分研究阶段和开发阶段的支出,应当在发生时费用化。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
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答疑老师:王苗苗老师
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
答疑老师:wam
公司是二手车市场,这个开票是说代开二手车发票还是自己销售二手车开票? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
作为销售费用入账 查看全部回复
答疑老师:andy老师
借 受托代理负债 dai受托代理资产 查看全部回复
答疑老师:许老师
直接,借:银行存款 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
答疑老师:patience
是股权变更的时候哪里填的实缴,一般应该实际填写 查看全部回复
借 银行存款 dai营业外收入 查看全部回复
增值税抵扣的基本原则就是上游缴纳下游抵扣,上游都没有缴纳税款,下游就无从抵扣 查看全部回复
答疑老师:Leaf
做科目调整就行 查看全部回复
答疑老师:孙老师
以外购商品作为非货币性福利提供给职工的,应当按照该商品的公允价值和相关税费计入成本费用。 (1)外购商品时 借:库存商品等 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 (2)发放时 借:应付职工薪酬——非货币性福利 dai:库存商品等 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
可以计销售费用 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
借:主营业务成本 应交税费—应交增值税—进项税 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:谭老师
直接回冲借:管理费用负数 就行了 查看全部回复
答疑老师:高老师
主营业务成本一般根据出库单据结转 查看全部回复
答疑老师:刘老师
看手机归属 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以下个月少发2千 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
这是支付出去的钱,应从专项储备中扣除 查看全部回复
你好,你是要建新帐吗? 查看全部回复
公众号:会计宝
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