正在加载...老师,固定资产工程车,买的时候含税2500万(不含税2212.39万元,税额:287.61万),2020年3月买的,2024年4月含税400万(不含税:353.98万元,税额:46.02万)卖掉,中间有2100,怎么做账?还有就是进账已抵扣需要转出吗#建筑工程#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我想问一下去年我们公司购买了货物对面公司已经把发票开过来了,但是还欠着别人的货款,今年又收到了发票,老板说去年欠的货款可以在今年的货款中扣除,让我算一下还欠对面公司多少 我该怎么算 新手小白有点迷糊了#商业#
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我新到了个4s店工作,然后之前的会计已经离职了,她之前是跟主管交接的,但是她之前做的那个费用摊销账上和excel的余额和累计摊销是完全对不上的,每个月都对不上,我跟主管说,主管叫我自己去调,但是我现在不知道从何调起,不知道怎么调了#其他行业#
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已付款,先收到红字发票,后面收到退款,可不可以 借:研发费用(红字) 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出(蓝字) 借:预付款项 收到退款后 借:银行存款 贷:预付款项#高新企业#
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现有家市政工程公司交我过去做账,我需要做哪些准备呢 市政道路#建筑工程#
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