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答疑老师:杨老师
支付给其他人的什么?货款挂账应付账款或者预付账款;往来挂账其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:patience
注册公司不交税 查看全部回复
答疑老师:许老师
按照实际报销金额做账 查看全部回复
暂估一般是月底做 查看全部回复
借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
答疑老师:绾绾
办公费或者福利费 查看全部回复
答疑老师:木言
让对方出具授权收款书 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
根据经济业务做分录,登记账簿,出具报表 纳税申报等 查看全部回复
答疑老师:Yan
发票怎么开的? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借管理费用,dai应付工资,借应付工资,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
非同一控股下认公允价 查看全部回复
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借:管理费用-物业费 借:管理费用-水电费 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
计算留抵税额时: 借:应收留抵税额退税款 dai:应交税费—应交增值税—留抵税额退税 收到实际退税后: 借:银行存款 dai:应收留抵税额退税款 查看全部回复
答疑老师:清岚
你把红字发票后两联给到对方入账 查看全部回复
还有年报 查看全部回复
请稍等 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:刘老师
费用类别,管理费用,工程施工等 查看全部回复
如果都是免税的,借应交税费-应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
使用权累计折旧 是使用权资产的备抵科目 查看全部回复
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