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答疑老师:李伟老师
借:业务活动费用dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:财政拨款收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
你的意思是8-10月是通过银行存款支付的工资,但是你们账上挂的法人是吧 查看全部回复
答疑老师:patience
她说到时候转平什么意思?是用费用票还是还款还是什么? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果是商贸,按实际采购成本核算 查看全部回复
答疑老师:孙老师
进销售费用即可 查看全部回复
答疑老师:微尘
借长期股权投资720资本公积80盈余公积120利润分配10dai库存商品800应交税费应交增值税销项税130 查看全部回复
答疑老师:Yan
其他应收款期末余额在借方,其他应付款期末余额在dai方,一般出借方挂其他应收款 查看全部回复
你们这些成本票是真实业务么 查看全部回复
答疑老师:易老师
不可行 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这个你们怎么付款你们双方协商就可以 查看全部回复
应该是先把钱转给个人,个人再用发票来报销 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
改不了,可以调账 查看全部回复
支架可以和电视一起记入固定资产,盘子夹子记入到销售费用-低值易耗品 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 代垫的钱是公司的费用 是谁代公司垫的钱 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你是说纳税申报还是什么? 查看全部回复
答疑老师:冰山老师
是的 查看全部回复
不能这样,需要将不同主体业务区分开 查看全部回复
两种都可以 查看全部回复
答疑老师:甘老师
红冲暂估的凭证,然后按开票的实际金额重新制单 查看全部回复
公众号:会计宝
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