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答疑老师:杨老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
你是代销方还是委托方? 查看全部回复
答疑老师:而已老师
分开做。A公司销售给B:借:应收账款 ——B公司,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额。A公司采购B公司8万货物,借:库存商品 应交税金-应交增值税-进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
答疑老师:venus老师
放在今年 查看全部回复
答疑老师:许老师
股东直接用投资的钱来买设备吗/ 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,将2022年多暂估的40万成本,用红字红回就可以 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
同学你好,直接把做错的那张凭证做一个分录一样但是金额是负数的红冲凭证就好,然后再和正常做凭证一样把正确的分录再做上就可以了 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
需要,账务上可以不区分 查看全部回复
答疑老师:patience
如果是真实发生的业务,可以 查看全部回复
答疑老师:高老师
只要有真实业务发生可以 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
这个分录不平吧 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借银行存款人民币户 dai银行存款外币户 手续费记入到财务费用 查看全部回复
计入事业支出或其他支出科目 查看全部回复
就是用其他应付款转为实收资本,这种情况可以让老板这个说明自愿将这些钱转到实收资本里面就行 查看全部回复
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这个赠送的是怎么开具发票的 查看全部回复
香蕉水,小螺丝是单独售卖的么 查看全部回复
账上不需要做处理,还是等发票来了再做账 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
亲,你好,如果在同一期开具红冲不会成为负数,除非税率不一样 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以的,这个月做一张红冲凭证冲销掉就行了 查看全部回复
什么意思?是上年预收的时候确认收入了吗? 查看全部回复
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