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答疑老师:哈哈老师
您好,没有摊销的话,做账的,一起摊销就成 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:wam
文件明确是补贴给员工,公司只是一个代收代付,收到时计入其他应付款 查看全部回复
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这个技术咨询费是因什么业务发生的? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
是的 查看全部回复
答疑老师:patience
可以 查看全部回复
答疑老师:木言
让对方出具授权收款书 查看全部回复
谁报销谁填写,写代垫员工房租费用 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
燃气管道安装如果是构成房屋的一部分,那就一起转 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
根据企业收支做账 查看全部回复
借:管理费用9000 销售费用3000 dai:应付职工薪酬12000 查看全部回复
你好,这个是你们收到分红还是给别人分红呀 查看全部回复
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是法人借给公司么 查看全部回复
答疑老师:杨老师
预付账款是负债啊,转也只能转支出,转不了收入 查看全部回复
借 应交税费-应交增值税进项 负数 dai 应交税费-未交增值税 负数 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
提现和发货结转没有关系,你商品出库,就需要结转成本 了,一般按月结转 查看全部回复
答疑老师:高老师
借固定资产 dai银行存款等 查看全部回复
答疑老师:甘老师
要记账的啊,无论是专票还是普票均要记账 查看全部回复
如果对方团队是个人分成的需要你方代扣代缴个税 查看全部回复
答疑老师:孙老师
来料加工账务处理: 1、当企业收到受托加工物资时: 可以不作会计处理,但对收到的受托加工物资,应当在备查簿中进行登记。 2、实际加工时: 借:生产成本, dai:制造费用等, 3、完工入库时: 借:库存商品—受托加工完工商品, dai:生产成本, 4、交付完工物资时: 借:应收帐款等, dai:主营业务收入等, dai:应交税金—应交增值税(销项税额), dai:应交税金—应交消费税, 同时,结转库存商品: 借:主营业务成本等, dai:库存商品—受托加工完工商品。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
没有付款怎么会有缴款书 查看全部回复
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公众号:会计宝
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