登录/注册
答疑老师:tammy老师
这就涉及三方抹债,需要签订三方抹债协议 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4456 0赞 1评论 收藏
答疑老师:筱粒老师
工资的计提与发放吗? 查看全部回复
浏览:4456 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
借 固定资产清理 1000000 累计折旧 2000000 dai 固定资产 3000000 借 银行存款等 2900000 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 固定资产清理 dai 资产处置损益 查看全部回复
浏览:4455 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
7月份的发票本月可以红冲 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
这是什么资金 对方为何给你们转账还被备注工资津贴 查看全部回复
其他应收款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:融资租赁资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
答疑老师:patience
专项资金是政府补助对么,后付的可以计入营业外收入-专项资金 查看全部回复
借:应交税费-应交增值税(进项税) 借:主营业务成本(负数) 查看全部回复
答疑老师:高老师
是收到的dai款? 查看全部回复
答疑老师:谭老师
借应该是应付职工薪酬,而不是其他应付款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
对以前年度利润有影响 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,记入到管理费用-保洁费就成 查看全部回复
浏览:4454 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
之前交租金的时候怎么入账的 查看全部回复
答疑老师:蓝老师
同样按照流程正常做账即可。 查看全部回复
浏览:4454 0赞 1评论 收藏
是比如个税实际缴纳10.1,账上发放工资时只做了10么 查看全部回复
收入是 入股资金 查看全部回复
答疑老师:许老师
是的,需要计提 查看全部回复
不需要,按照价税合计数计入原材料成本 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载