登录/注册
答疑老师:王苗苗老师
是不是有建固定资产卡片 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4191 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
差额不是预缴的多集体的少么 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以在建账的时候补记借款这笔 查看全部回复
现流表按支付的现金,计入购买商品接受劳务支付的现金 查看全部回复
答疑老师:patience
重新建账的话,把最后一期的期末余额按期初余额录进去 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
付5000,借预付账款,dai银行存款,发票,借应付账款,应交税费-应交增值税-进项税,dai银行存款,预付账款,又付款1000,借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
只要想算都可以算 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这种正常情况下该入账入账就行,小微企业的所得税税率很低 查看全部回复
浏览:4190 0赞 0评论 收藏
酒店的空调一般是作为固定资产使用的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
一般是可以的 查看全部回复
系统设置里,邮箱需要有授权码的 查看全部回复
收到农民合作社开具的农产品免税发票,可以按发票注明买价和9%扣除率计算抵扣进项税 查看全部回复
答疑老师:孙老师
可以的 计入管理费用即可 查看全部回复
对的,本月有销项税额,但是没有进项抵扣,上期也没有留抵税额的话,是需要缴纳的 查看全部回复
付定金时 借:预付账款 dai:银行存款 购买时 借:库存商品 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
答疑老师:小小
有可能是:代收了**公司的500元 查看全部回复
研发工具金额大么 查看全部回复
浏览:4189 0赞 0评论 收藏
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
答疑老师:清岚
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载