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答疑老师:patience
应付账款的余额是怎么形成的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
固定资产需要补记账 借:固定资产5000 其他应付款5000 dai:银行存款10000 查看全部回复
答疑老师:冰山老师
有借必有dai,借dai必相等 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
计入管理费用-开办费 查看全部回复
答疑老师:杨老师
应交增值税-已交增值税的借方 查看全部回复
答疑老师:Lucky
可能是11月凭证装订之后,账务有调整,11月科目汇总表未更新 查看全部回复
转销售或者报废处理 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
不需要 查看全部回复
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答疑老师:李可可
采用的什么会计准则 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以的,知识产权注资进来,这个知识产权就属于公司的资产,公司可以用改资产去投资其他的公司 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,拆除部分用拆除原值-拆除部分折旧然后再把更新部分的原值加进去,然后正常折旧就可以了 查看全部回复
借:预付账款30000 dai:库存现金30000 查看全部回复
答疑老师:小小
发货是在3月就可以把收入记在3月 查看全部回复
答疑老师:许老师
按照工业企业来做账 查看全部回复
是生产车间用的,可以放到制造费用 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学你们是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
答疑老师:andy老师
收到 查看全部回复
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请问具体问题是什么? 查看全部回复
钱收到了吗? 查看全部回复
计入业务招待费 查看全部回复
公众号:会计宝
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