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答疑老师:patience
是出售固定资产还是报废了。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
两个项目现在都各自完成了一部分任务,然后开发票收取了这部分的钱,请问这个钱要怎么入账,要确认收入吗,还有人工、材料费要确认成本吗,已经完成了一部分,根据完工进度要确认收入和成本的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:其他货币资金-平台100 dai:应收帐款 100 确认收入 借:应收帐款100 dai.:主营业务收入 应交税费-应交增值税 手续费:借:销售费用5dai:其他货币资金-平台5 结算:借:银行存款95dai:其他货币资金-95 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
从报表上看本年和累计的都是盈利的 查看全部回复
答疑老师:木言
通常不可以。一是会计按权责发生制,还款实际发生在25年而非24年;二是会使24年财务报表数据失真,影响对企业资产和盈利能力的判断 查看全部回复
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门面和仓库不是一家公司么 查看全部回复
答疑老师:甘老师
业务招待费 查看全部回复
哪一个? 查看全部回复
公司有外币账户吗 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
当月收款,借银行存款 dai预收账款 次月开票,借预收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
想问下设备折旧怎么定,因为不知道会不会续租,所以还是先按正常的预计使用年限计提折旧 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
借:其他应收款20000 dai:银行存款 19500 其他应付款 500 查看全部回复
万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,是的哈,计入管理费用 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
答疑老师:许老师
①购入,借固定资产 100 应交增值税进项税13 dai银行存款113 ②一直到报废时的折旧 100*0.95/(10*12)*62=49.08333333 借管理费用或制造费用(看固定资产用途)49.08 dai累计折旧49.08 ③报废转入清理 借固定资产清理100-49.08=50.92 累计折旧49.08 dai固定资产100 ④清理费 借固定资产清理0.3 dai银行存款0.3 ⑤残值收入 借银行存款2 dai固定资产清理2 ⑥结转报废损益 借营业外支出50.92+0.3-2=49.22 dai固定资产清理49.22 查看全部回复
这个是应收职工保险,要是没有收到,等到收到时借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
收入少记了补记进去 查看全部回复
计入管理费用-业务招待费 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
原材料实际耗用,月底需要结转到主营业务成本,不需要 查看全部回复
公众号:会计宝
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