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4月进项开票7549265.2元,销项开票7554678.8元,实际收款多收了2380750.91元,多付2379044.89元,多收的记其他应付,多付的记其他应收,实际是差了这部分票需要补开,这部分票在这个月补开出来了,实际不用付款,应该怎么把其他应收和其他应付做平#其他行业#
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我们要收客户A 金额1500元,但客户A正好也要给我们付金额5000元,于是客户直接给我们付了3500元,给我们开票金额3500元。那我们还用给客户A开票吗?后续我司账上客户A就会有应收借余1500,后续账上怎么冲抵呢?#房地产#
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(建筑公司) 公司一次性发给了我3个月的工资 30万 ,年前要把这三个月工资一起发给员工 但是之前公司没有给我工资表 导致我也没申报它们的工资 现在的意思就是可以先支付出去工资再申报吗(因为如果3个月工资一起申报到一个月这样就需要缴纳个税,它们又不想交个税。现在呢又是1月我可以修改12月个税把其中一个月工资申报进去,但是还有两个月就只有等到1月份和2月份才能申报,但是公司年前又要把工资发出去30万,请问怎么做才是正确的!)#建筑工程#
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,我这个商品都是含税进的货,该怎么记进项销项#其他行业#
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畜牧业 主营业务产奶卖鲜奶,现在3年前的牛折旧到期了卖了处置了,怎么做账务处理? 借:银存 1 生产性生物资产累计折旧 3 贷:生产性生物资产-成母牛 3 差额进营业外支出-处置非流动资产损失对么?#农业#
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