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答疑老师:西贝老师
同学你好,月末需要结转结转增值税到应交税费-未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:wam
视同销售 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是一般纳税人么 查看全部回复
答疑老师:清岚
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
答疑老师:杨老师
非资本化的计入财务费用 查看全部回复
答疑老师:patience
是帮别的公司代发工资么,借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
个人所得税申报不涉及加计扣除的,你这个问题描述不是很清晰 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,什么票,发票还是什么? 查看全部回复
借主营业务收入 dai现金存款,然后按正确的分录重新入账 查看全部回复
答疑老师:甘老师
右边年限平均法计提折旧是正确的 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
账务建议按月做 查看全部回复
答疑老师:小小
发放的时候是这样做 查看全部回复
答疑老师:孙老师
6月份补提5000就可以 查看全部回复
借银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
一、会计记账处理 1.?计提奖励时(假设代理商完成20台销售): 借:销售费用——销售返利(或佣金) 10万元 dai:应付账款——代理商 10万元 ? 2.?实际支付奖励时: 借:应付账款——代理商 10万元 dai:银行存款 10万元 查看全部回复
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同学你好,对应金额应收应付做负数,或者反方向分录 查看全部回复
房屋预交的先进预付账款-待摊费用,按实际发生实际摊销进费用或者成本 查看全部回复
计提就是指计算和提取。按规定的比率与规定的基数相乘计算提取列入某科目,从无到有。结转是指期末结账时将某一账户的余额或差额转入另一账户,是从有到无。 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
可以 查看全部回复
答疑老师:andy老师
都用呀 查看全部回复
公众号:会计宝
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