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答疑老师:甘老师
借:银行存款 借:应付职工薪酬(负数) 借:管理费用(负数)(执行小企业会计准则的直接冲减当期管理费用) 或以前年度损益调整(负数)(执行企业会计准则的用这个科目) 借:应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:patience
客户给你们开票?为什么给你们开票。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
您具体是什么问题 查看全部回复
借 管理费用-福利费 dai 应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等 查看全部回复
看缴税金额还挺大的,现在有没有建账入账。 查看全部回复
答疑老师:木言
银行回单就可以了 查看全部回复
答疑老师:刘老师
借,管理费用等等 dai,应付职工薪酬-工资/社保 查看全部回复
答疑老师:andy老师
您好 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
年末的时候,把本年利润转到利润分配未分配利润里 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
其他应收款 查看全部回复
答疑老师:高老师
其他应付款 查看全部回复
答疑老师:许老师
不是的 查看全部回复
答疑老师:wam
此种情况下,需要核实是账上有问题,还是账外辅助有问题 查看全部回复
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缴纳增值税 查看全部回复
答疑老师:小小
去年做了什么分录? 查看全部回复
不含税金额计入采购成本,税金计入进项税 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
是的,当月开错当月红冲不需要做其他的 查看全部回复
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这是你们员工吗 查看全部回复
如果是商贸型企业,一般月末需要结转成本,结转损益类科目,计提附加税等。 查看全部回复
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如果收付款对方是公司,借:银行存款 dai:应收账款 或者借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
公众号:会计宝
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