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答疑老师:patience
你看一下日期,一个是24号,一个是27号,你找一下这2个原始凭证,是同一张收款单么。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
计提工资 借管理费用/制造费用等 dai应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 dai应交税费-代扣代缴个人所得税 银行存款 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
冲掉上月记得暂估,,剩余没有发票的继续记暂估,收到发票的按发票上金额做正确分录 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
可以正常入账的 查看全部回复
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服务提供完成了么 查看全部回复
是用于公司的办公生产么 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,其他综合收益是所有者权益科目 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
四舍五入保留两位小数 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
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同学你好,填在附表1未开票收入里面哈 查看全部回复
赞助商无偿提供酒水赞助,应该是对方开具发票 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你是小规模么 查看全部回复
可以 查看全部回复
如果当时挂的应收账款,现在一次收回冲应收账款就好 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
答疑老师:李可可
是的,一般注销时账上没有库存 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以,还有客户付款也要入帐挂应收账款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
具体是什么业务呢 查看全部回复
如果是跨行转帐手续费,对 查看全部回复
答疑老师:杨老师
预付账款-待摊费用 查看全部回复
答疑老师:绾绾
请问是什么问题 查看全部回复
公众号:会计宝
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