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答疑老师:哈哈老师
您好,可以记入到这个科目里面 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
答疑老师:patience
在的 查看全部回复
答疑老师:andy老师
工资部分建议据实发放 查看全部回复
答疑老师:高老师
借管理费用 dai银行存款等 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
对,年末把本年利润科目余额转入未分配利润 查看全部回复
上半部分是入库,下半部分是出库? 查看全部回复
答疑老师:席俊义
如果多交增值税,应该是:借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 如果少交增值税,应该是,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
答疑老师:Yan
不想账面出现亏吧 查看全部回复
你好,如果还没有实际出资呢就直接冲销 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
先用以前年度损益调整科目冲减去年的管理费用 然后今年按照价值入固定资产,去年未计提的折旧费用,用以前年度损益调整科目 查看全部回复
您好,12月份没做账务处理是吗? 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
是成本费用没有结转,还是本年利润没有结转 查看全部回复
答疑老师:杨老师
去年扣款做没做凭证? 查看全部回复
答疑老师:wam
这个是销售费用 查看全部回复
是用于公司的办公生产么 查看全部回复
把原分录红冲,然后再写正确的分录 查看全部回复
是的 查看全部回复
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计提业务佣金费用,这个佣金是给公司的员工,还是公司以外的人 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
三泰提示付款收到款项了么 查看全部回复
公众号:会计宝
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