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答疑老师:许老师
联系对方叫他们支付相应的款项 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,记入到销售费用职工教育经费里面 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
现在资产负债表平吗 查看全部回复
答疑老师:patience
只要是真实的业务支出,可以按照付款凭证入账 查看全部回复
答疑老师:小小
为什么要重新录入? 查看全部回复
只要是实际支出可以入账,但是一般没有发票不能税前扣除 查看全部回复
前面1-2月份的账时每个月计提7000元工资,借:管理费用/销售费用 7000 dai:应付职工薪酬 7000 3月份发放工资时,借:应付职工薪酬14000 dai:银行存款,税务申报时,1、2月工资的所属期正常申报工资薪金7000元 查看全部回复
答疑老师:李可可
房租发票是分开开的吗 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
可以做坏账处理 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
不可以 查看全部回复
答疑老师:wam
没有交易退款 借:预收账款 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
月末一次出库就可以吧,可以月末一次出库 查看全部回复
答疑老师:清岚
收支都不平,需要看你的账是不是记错了 查看全部回复
发票开了么 查看全部回复
报销的时候,借:管理费用等 dai:银行存款或者库存现金 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
内账可以 查看全部回复
一般结转是把进项税、减免税等由借方结转到dai方,销项税、进项转出等的余额由dai方结转到借方,中间的差额为未交增值税 查看全部回复
公众号:会计宝
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