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答疑老师:Icy 何
正常是借长期待摊费用 dai应付账款/银行存款 然后每月分摊。但是你这个是补开的之前租赁费发票,你在12月就直接计入管理费用或者其他费用 dai应付或者银行 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
1. 确认收入时 按收取的全部价款及价外费用(含税)确认收入,分录如下: 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入(含税总收入) dai:应交税费—应交增值税(待转销项税额) 2. 确认可扣除成本费用时 发生符合规定的可扣除项目(如住宿费、餐饮费、交通费等),取得合法凭证后,分录如下: 借:主营业务成本(扣除项目含税金额) 借:应交税费—应交增值税(销项税额抵减) dai:银行存款/应付账款 3. 期末结转增值税时 计算当期应纳税额(销项税额抵减后),结转“待转销项税额”与“销项税额抵减”: 借:应交税费—应交增值税(待转销项税额) dai:应交税费—应交增值税(销项税额抵减) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 最终将“转出未交增值税”结转至“未交增值税”: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你是在出差过程中发生的费用吗 查看全部回复
答疑老师:patience
借管理费用等 dai应付职工薪酬—福利费,借应付职工薪酬—福利费 dai银行存款等 查看全部回复
账套是中途建账么 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
你们几套账? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
对公户付给别的酒店公司的费用,是发票跟银行支付不同步么 查看全部回复
是兼职劳务费?还是个体盈利? 查看全部回复
需要的,在计提工资的时候已经包括了 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
借:应交税费—企业所得税 dai:银行存款 借:所得税费用 dai:应交税费—企业所得税 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
那你的问题是什么呢? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
这是三流不一致的 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学 第一步把账做好 第二步清理资产和负债 第三步按净资产和合作协议,分配净资产 查看全部回复
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答疑老师:李可可
12月可以一次性折旧不?不可以 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
业务及管理费一般划分到管理费用里 手续费和佣金计入财务费用 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:财务费用 dai:银行存款 附件:银行手续费回单,发票,转账给员工的回单 查看全部回复
答疑老师:甘老师
符合收入确认条件的,如收到本月的物业费计入主营业务收入 暂未达到确认收入条件的,如本月收下月物业费,计入预收账款 查看全部回复
答疑老师:高老师
计入收入 查看全部回复
1.付工资 借:应付职工薪酬75.5 dai:银行存款66 其他应付款—代扣代缴款—公积金6 其他应付款—代扣代缴款—社保2 应交税费—个税1.5 查看全部回复
您好,其他应付款金额不小 可能不让简易注销 查看全部回复
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