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答疑老师:wam
如果之前的暂估600件有问题,应当更改 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:木言
按不同工程金额分拆就可以 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你好,这个不一定的,因为他这个社保基数并不是当时调整,社保基数调整以后扣的社保公积金才会发生变化 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
什么款项呢 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
打款 借:预付账款 dai:银行存款 退款 借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
这个是购外汇 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
如果没有认证没有记账的话,不做处理,把原来的发票退回去,根据重新开具的发票正常记账就好了 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
1.合同签订时不用做分录, 2.付款时:借:应付账款 dai:银行存款 3.货和发票如果一起到 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 4.如果货到时发票未到并且到月末发票也未来月底可以先暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月再根据发票冲销暂估,再做一笔正确的原材料入库分录即可 查看全部回复
答疑老师:许老师
商贸行业 查看全部回复
答疑老师:杨老师
投资的账务处理 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
答疑老师:甘老师
是数控的分段盘吗 查看全部回复
答疑老师:易老师
是说资本到位的意思吗 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
如果盈利的,借本年利润,dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
计入应收账款 查看全部回复
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您好,您说的是你们预付货款吗? 查看全部回复
答疑老师:高老师
不是同笔业务,不能 查看全部回复
答疑老师:李可可
是代收代付还是水电局把发票开给你们然后你们再开发票给业主 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
这个看你们协商了,如果之前约定好你们退给B的话,可以对公转给B 查看全部回复
答疑老师:patience
丢失,计入到营业外支出 查看全部回复
公众号:会计宝
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