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答疑老师:杨老师
不用到结账调整,这个月借:应付账款-入错的户dai:应付账款-对的户,摘要写清楚入错供应商就行,不用动存货成本科目 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
差额冲减营业外支出,上年的计入利润分配-未分配利润 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
借:销售费用 dai银行存款同学 查看全部回复
答疑老师:甘老师
对,多计提的要做一次冲销多计提的分录 查看全部回复
答疑老师:andy老师
年前的发票如果开具有误也可以开红字发票的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
社保是全部代缴么 查看全部回复
不需要,接着代账公司的继续往下做就可以了 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:高老师
不能,可以计入预付帐款 查看全部回复
答疑老师:隋文老师
1.集团抵账收到餐饮券 借:其他货币资金-餐饮券 dai:应收账款-某某客户 2.餐饮券给子公司,集团入账 借:其他应收款-子公司 dai:其他货币资金-餐饮券 3.子公司收到餐饮券,子公司入账 借:其他货币资金-餐饮券 dai:其他应付款-集团公司 4.子公司发放奖品餐饮券 借:销售费用 dai:其他货币资金-餐饮券 查看全部回复
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理论上是的,但是不排除先付款但是挂账没有通过预付,挂的应付,所以具体情况还需要查账 查看全部回复
同学你好,研发支出是会计科目,属于成本类科目。 查看全部回复
免费赠送给客户的么 查看全部回复
答疑老师:易老师
可以 查看全部回复
同学你好,货款是谁收呢 查看全部回复
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答疑老师:patience
那B公司开给A公司发票需要什么资料才合理,A与B间签订合同,有银行流水及开具发票 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
做未开票收入记账 查看全部回复
计提 借:成本/销售/管理费用—职工薪酬—工会费 dai:应付职工薪酬—工会经费 缴纳 借:应付职工薪酬—工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:木言
确认收入时 借:应收账款 11300 dai:收入 10000 销项税1300 查看全部回复
公众号:会计宝
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