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答疑老师:patience
正确的分录应该是什么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
可以 查看全部回复
答疑老师:甘老师
股比增加是通过分配股票股票增加的? 查看全部回复
一般情况下,进行全面盘点,根据盘点表做期初数据,后续再根据发生业务的票据,编制凭证入账处理即可 查看全部回复
答疑老师:小小
您说 查看全部回复
答疑老师:andy老师
经营租赁的话所有权还是你们的 查看全部回复
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这个是银行结息,借 银行存款328.71 借 财务费用-利息收入-328.71 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,您说的是你们预付货款吗? 查看全部回复
财务费用-汇兑损益 查看全部回复
答疑老师:席俊义
如果多交增值税,应该是:借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 如果少交增值税,应该是,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
您好,开的专票还是普通发票能否抵扣进项税额 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借长期待摊费用 dai银行存款 查看全部回复
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期末借方余额反映企业向供货单位预付而尚未发出货物或尚未提供服务的预付货款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
这是自制原始单据 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
借:银行存款 dai:递延收益(补助后期项目的)/其他收益、营业外收入(补助前期已经发生的项目的) 查看全部回复
答疑老师:wam
此种情况下,需要核实是账上有问题,还是账外辅助有问题 查看全部回复
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收的款项对应应收账款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
不需要,接着代账公司的继续往下做就可以了 查看全部回复
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是确认收入了,但是没开具发票么 查看全部回复
公众号:会计宝
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