正在加载...3月15日入职一名财务人员,工资4000,发多少工资?怎么写分录?如果是9月15日入职的呢?1月1日入职的呢?主要是工资老是算错,有200的全勤,不足月的是工资减全勤再除以30吗?#商业#
浏览:9531 收藏
老师,请问补摊无形资产土地,还需要调整以前年度的所得税报表吗?如何调楚?#建筑工程#
浏览:9531 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师你好,我想问一下就是我们现在还没资质,然后我们在其他公司挂靠着几个项目,前几天我们这边税局出来个文件,说已完工但未拨款的要缴纳税款,然后我们公司这边可能没有那么多钱去缴纳税款,然后老板就说去找一些发票去挂靠公司那边抵扣,应该可以少缴点税。老师请问这种可以去抵扣嘛#建筑工程#
浏览:9531 收藏
老师您好,我们是物业公司,向业主收取的水电费属于代收,后续需要给水电公司交,但是我们向业主开票了,请问这怎么做账合适呢? 收到业主水电费时: 借: 银行存款 贷: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷: 银行存款 还是 收到时借: 银行存款 贷: 应付账款-应付购货款 支付时借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 请问老师哪个合适还是都不合适?#物业#
浏览:9530 收藏
享受固定资产加速折旧的固资原值增加,增加部分原值可以享受加速折旧优惠吗?#工业制造#
浏览:9529 收藏
我之前咨询过您,接了外账做账,最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,金额达200万了。另一个就是之前外账随便计提工资,用挂在老板其他应付账款那,老板那还挂着几十万,因为好多都是几年遗留下来的,我一下子处理不了这么大,请问这两个问题我应该在平时怎么处理会比较好呢#其他行业#
浏览:9527 收藏
老师,我们是做二手奢侈品回收然后在抖音等平台销售的,都是从个人那里回收的包,都是缺钱急着出手的也不会去税局代开发票给我们,我们收回来没有进项,再从线上销售出去有销项,纯纯的增值税,这有啥好的方法?#商业#
浏览:9526 收藏
