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答疑老师:王苗苗老师
招待费计入管理费用-招待费,银行利息收入,借 银行存款 借 财务费用-利息收入 负数 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
一般收到普通发票,不用价税分离 查看全部回复
答疑老师:清岚
看是转的什么款项 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果是经营使用,一般计入固定资产科目 查看全部回复
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答疑老师:木言
财务会计方面: 代扣时:借:应付职工薪酬——基本工资 dai:其他应交税费——应交个人所得税 代缴时:借:其他应交税费——应交个人所得税 dai:银行存款 预算会计方面:代扣时不做处理,代缴时:借:行政支出/事业支出 dai:资金结存——货币资金。 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
原样分录负数红冲就可以 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以进对公 查看全部回复
具体是什么产生的信息服务费 查看全部回复
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什么遗留余额,是怎么形成的 查看全部回复
嗯,说明账实不符 查看全部回复
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借 银行存款 dai实收资本 查看全部回复
借:以前年度损益调整dai:累计折旧 查看全部回复
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你们是公司还是农社呢 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,无票收入和正常开票一样做账,只是对方不要发票你们不用开票而已 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
按照未开票收入入账、申报纳税就行 查看全部回复
答疑老师:wam
发生暂时性差异,按月(季)出表的,按月(季)核算递延所得税资产及负债所得税负债 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
参考这个来处理 查看全部回复
答疑老师:杨老师
多做一笔分录,真实也重复支付了吗? 查看全部回复
答疑老师:李可可
低值易耗品是指单项价值在规定限额以下或使用期限不满一年,能多次使用而基本保持其实物形态的劳动资料。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
①购入,借固定资产 100 应交增值税进项税13 dai银行存款113 ②一直到报废时的折旧 100*0.95/(10*12)*62=49.08333333 借管理费用或制造费用(看固定资产用途)49.08 dai累计折旧49.08 ③报废转入清理 借固定资产清理100-49.08=50.92 累计折旧49.08 dai固定资产100 ④清理费 借固定资产清理0.3 dai银行存款0.3 ⑤残值收入 借银行存款2 dai固定资产清理2 ⑥结转报废损益 借营业外支出50.92+0.3-2=49.22 dai固定资产清理49.22 查看全部回复
公众号:会计宝
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