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答疑老师:税务师晓雨
已付款记到库存成本里 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
就是借法人的款发工资 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
意思是发票多开了 查看全部回复
答疑老师:patience
如果没有年结的话,可以反结账回去修改,如果已经年结了可以在1月调整 查看全部回复
答疑老师:王佳丽
接着 查看全部回复
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意思是建造固定资产么 查看全部回复
答疑老师:清岚
是客户每次来每次支付是吗? 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以现在一次性结转到未分配利润 查看全部回复
答疑老师:andy老师
根据 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
记账凭证分了两张,编号需要做区分的 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,原凭证负数,进账科目修改为进项转出,然后再做一笔和10月一样的分录就可以 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以,间接成本 查看全部回复
月底将损益类科目全部结转,差额为本年利润 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
年末的时候,把本年利润转到利润分配未分配利润里 查看全部回复
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转固的时候有15万发票没收到吗 查看全部回复
能卖出去吗?还有没有价值呢 查看全部回复
对方供应商停止经营不给开票了 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好 借:银行存款 dai:财务费用---利息收入 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
收到赔偿款 借银行存款 dai其他应付款-保险维修款 支付给汽修公司的时候 借其他应付款-保险维修款 dai银行存款 查看全部回复
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同学你好,对应金额应收应付做负数,或者反方向分录 查看全部回复
公众号:会计宝
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