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答疑老师:andy老师
个人部分单独挂到其他应收吗,是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,您这个是什么问题呢看看能否给您解决 查看全部回复
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如果是在同一个月内的话,可以写在一起 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
这个业务我们公司委托给B公司来做,那一月份要做成本暂估吗?在实操中,1月开票需要确认是收入,需要确认成本,可以先预估成本 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,如果已经计入了上一年的费用 借:以前年度损益调整 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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客户打款的目的是什么 查看全部回复
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您好,能返回去修改是最方便的。 查看全部回复
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如果2月取得发票的话,款项还没支付,借 相关成本费用 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款。3月1号打款时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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1月份收到款项,借 银行存款 dai 预收账款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
汇算清缴时调减该费用即可 查看全部回复
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当月营业收入指账套上的利润表上的营业收入吗 查看全部回复
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你好,是用于哪里呢 查看全部回复
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因为开具红字信息表会减少采购成本,所以按返点金额做如下分录: - 借:应付账款(红字) - dai:库存商品(红字) - dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出)(如果是一般纳税人,涉及进项税转出;小规模纳税人无此分录 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
茶苗属于生物性资产 查看全部回复
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没发货时,取得款项,借 银行存款 100万 dai 预收账款 100万 查看全部回复
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您好,不用光看备注,主要是看真实用途决定 查看全部回复
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按照员工归属,如果属于生产相关的计入生产成本 应交税费 dai银行存款 查看全部回复
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少计提的可以补计提的 查看全部回复
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