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我这边咨询你一下,比如说是我是一个科技公司,然后我这边不是开了个发票吗,然后是小规模公司,一个季度是40不超过45万,然后是免增值税的,但是我现在一个问题是我的成本发票比较少,你看这样我如何合理避税呢#高新企业#
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法人转对公社保钱 计提发放工资分录#服务业#
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员工之前借支了购买福利伴手礼的费用,分录为借:其他应收款 贷:银行存款;后面又报销了购买伴手礼的费用,借:管理费用-福利费,贷:其他应收款 贷:银行存款。现在退回了一部分伴手礼回公司仓库,需要怎么做分录#其他行业#
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我从2022年年初开始就做错科目了:贷方应该是用银行存款科目的,可我全都用其他应收款了,如图,还有很多笔这种分录。我现在要改过来。请问我是要把整个分录都先做红字冲销掉,再写更正的新分录时其他的科目不变,把其他应收款改成银行存款,是吗?摘要就写“更正XXXX年X号”凭证??可以吗?#商业#
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保全部购买了设备之后,未达到可使用状态,票回来了。财务部先进了在建工程,等达到使用状态之后转固。可是因为中途人员离职了等等的原因,这东西忘记了,但是已经使用2年了还在在建工程。那么,我现在转固,改怎么做?年限是按什么时候的?#工业制造#
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