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答疑老师:谭老师
需要重分类到应付帐款里去 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:影亦老师
如果预收账款余额都到借方了,那可能冲多了,有些应该在应收账款里 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
建议是谁支出的费用谁报销,避免不必要的麻烦 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
如果什么业务也没有, 可以暂不建账 ,但是都开业了 ,不可能没有任何业务!银行没有业务,现金不可能不发生业务! 查看全部回复
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答疑老师:微尘
可以的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
这个流程具体跟银行核实 查看全部回复
答疑老师:patience
车子的折旧费可以抵减企业所得税 查看全部回复
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是跨年了,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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看公司规定,有的规定不可以 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
通行费电子普票可以抵扣进项税额 查看全部回复
答疑老师:账号正在注销中
待摊费用,折旧,无形资产摊销 查看全部回复
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
您好,您说的实验费具体是什么费用 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
合理呀 查看全部回复
不会影响利润总额,这种情况计入其他应收款,收到负责人的赔偿后冲其他应收款 查看全部回复
答疑老师:小福老师
员工在外租房是办公用还是作为员工福利呢 查看全部回复
公众号:会计宝
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