正在加载...,我公司是进出口贸易公司,我想问一下,合同写的国外付款usd 100,银行回单上写的是收到usd82,附注里写的是国外扣费usd 28,出口报关单上的价值是usd100。预收货款时候我写的分录是 借 银行 usd 82 贷 预收 usd 82 但是有报关单后结转收入应该是 借 预收usd usd100 贷 销税 13 主营收入87 那我这两笔分录的预收差国外扣款的28,应该怎么办呢 还是说 收到预收款时候应该先预收100,再写一个扣费28的分录#房地产#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
食堂餐费已记到福利费里面了,从员工工资里面扣除了,如何做凭证?#工业制造#
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1.不计提应付职工薪酬-社保,每月直接计入费用,对汇算清缴的基数有什么影响吗? 2.汇算清缴的基数用的是应付职工薪酬-工资的借方还是贷方?是用应付职工薪酬的一级科目吗?还是指应付职工薪酬-工资的部分?#其他行业#
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上供用的水果,怎么入账?#高新企业#
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你好老师,2023、12月银行收到个款,但是客户一直未联系开票,我应该怎么做账?作为开票收入报税时候小规模纳税人怎么填未开票收入,2024年开票了怎么处理要改报表之类的吗#房地产#
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建账得时候忘记把原材料设置数量金额辅助核算,现在打印不了数量金额明细账,现在设置出现已有发生业务或有余额,我应该怎么处理比较好,已经做了两个月的账了,公司必须打印这个表吗?还是可以不打印#工业制造#
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