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老师你好,想咨询下,如果每月进项发票很多,想拿部分进项专票当普通发票使用,把进项税一起全额计入成本费用,不单独抵扣。做账时不体现进项税,同时也不做进项转出可以吗?还是说必须先抵扣再转出?#其他行业#
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委托外单位加工,本公司发出部分材料,分录作借 委托加工材料 贷库存商品。部分材料外单位包料,加工完成后开票中不含我司发出的材料。我司入库后,此商品直接销售的。做借库存商品 贷 应付账款 委托加工材料#商业#
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公司采购了两种进口原材料,同一天到的,入库单都开在一张,但是税费单和其他相关单据是分别到的,我录了两张凭证,那入库单是复印一份放在另一个凭证上还是另一个凭证不用附入库单了#工业制造#
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我们公司是做买手店的,就是店铺会比较频繁地跟个人购买限量版的手办,包包,鞋子之类的再加价卖出去,但是跟个人采购的话,很多时候是没有发票的,个人也不愿意去税局代开发票的,这种情况下我们采购没有发票该怎么做账呢?#商业#
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结转制造费用的时候 借:生产成本-基本生产成本 贷:制造费用-运输费 后面不用再做别的分录了呢,那这里的生产成本-基本生产成本不用被冲销?科目余额表期未有余额是对的吗#工业制造#
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请问老师,4个月前的收入忘了记应交税费-销项税额,现在刚发现应该如何调整。 之前的分录是借:银行存款 贷:其他业务收入 我可以在9月份把之前的错误的凭证里的其他业务收入冲销一部分到应交税费-销项税额吗。 例如:贷:其他业务收入 -80 贷:应交税费-销项税额 80#其他行业#
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