正在加载...老师我想问一下,本月住房公积金有变动,变动如下 应该怎么做账呀#高新企业#
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请问,制造业,一般纳税人,比如1月买了原材料已到已加工生产,发票要2月开进来,那1月我先暂估入账(不含税),那如果2月发票到了,和1月的数据有差异,但是1月已经生产了并且验收入库了,我做账也已经从原材料到生产成本再到库存商品了,但是这个差异部分怎么做会计分录啊?#工业制造#
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公司3月采购一批固定资产,已验收入库且已开始使用。款已付,但下月才能收到发票。我现在账上是借预付账款,贷银行存款。我们的固定资产是录入固定资产模块的。如果达到可使用状态固转为固定资产,那么下月发票回来我要如何处理?#工业制造#
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企业收到采购发票已正常做账,负责人也确认支付了这笔款项,但并没有相关金额的银行流水,也无做付款分录,但期末账上应付账款还是挂了这笔款项(大笔金额 也不可能走现金或承兑)不明白是在哪里出了问题#工业制造#
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增值税专用发票报销,但是实际报销400,费用以及进项税应该怎么处理呢#物业#
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我当月底发放当月工资 分录 借:管理费用 -工资 - 社保 -公积金 贷:应付职工薪酬-工资 -社保 -公积金 同时发放:借:应付职工薪酬- 工资 - 社保 - 公积金 贷:银行存款 其他应付款-社保 其他应付款-公积金 这样对吗#建筑工程#
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