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答疑老师:李伟老师
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问答已结束!
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答疑老师:Yan
你们公司开出的票确认收入 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
少付了一分钱,调到营业外收入 查看全部回复
答疑老师:夏老师
可以反结帐,但你要考虑已申报的财务报表也需要更正申报 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借银行存款,财务费用-利息(红字表示) 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学, 处置资产通常是需要的。 2103 应缴财政款 一、本科目核算单位取得或应收的按照规定应当上缴财政的款项, 包括应缴国库的款项和应缴财政专户的款项。 79 单位按照国家税法等有关规定应当缴纳的各种税费,通过“应交 增值税”、“其他应交税费”科目核算,不通过本科目核算。 二、本科目应当按照应缴财政款项的类别进行明细核算。 三、应缴财政款的主要账务处理如下: (一)单位取得或应收按照规定应缴财政的款项时,借记“银行 存款”、“应收账款”等科目,dai记本科目。 (二)单位处置资产取得的应上缴财政的处置净收入的账务处理, 参见“待处理财产损溢”等科目。 (三)单位上缴应缴财政的款项时,按照实际上缴的金额,借记本 科目,dai记“银行存款”科目。 四、本科目期末dai方余额,反映单位应当上缴财政但尚未缴纳的 款项。年终清缴后,本科目一般应无余额。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你可以根据付款的类型做个台账 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你的意思是,发票先开了1年的,然后按月支付么。 查看全部回复
答疑老师:高老师
第一个 查看全部回复
答疑老师:杨老师
如果是酒店建设期间购买的可以入酒店建设的在建工程 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
两个公司挂往来 员工合同在哪家签订的在哪家做工资 查看全部回复
答疑老师:归老师
你这不是录着呢? 查看全部回复
答疑老师:绾绾
开办期间的费用可以入管理费用-开办费的 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:易老师
看看哈印花税核这个税目没有,核定了需要交 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
继续使用的就不需要单独处理,只是不需要再计提折旧了 查看全部回复
如果今年调整了以前度费用损益调整的话是正常的 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
财务会计是权责发生制,预算会计是收付实现制,本来就会存在差异,如果不是错账导致的,不做调整。如果是错账导致的,哪个错了就调整哪个 查看全部回复
答疑老师:wam
股权划转,按产权转移书据缴纳印花税 查看全部回复
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