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答疑老师:哈哈老师
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
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答疑老师:杨老师.
不需要,股东之间简易就可以,会计做借:实收资本-转出方 dai:实收资本-转入方 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
收到时 借银行存款 dai其他应收款-代收**水电费 每月计提 借其他应收款-代收**水电费 dai其他应付款-水 其他应付款-电 实际支付给供水公司或者供电局的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
总分公司是独立核算的吗? 查看全部回复
答疑老师:夏老师
借管理费一租金 dai银行存款 如果是财政监制的收据可扣除,不是汇算清缴时调增 查看全部回复
答疑老师:冰山老师
不对哟 查看全部回复
答疑老师:patience
可把半成品看做原材料 查看全部回复
答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
答疑老师:清岚
计提工会经费时借:单位管理费用等 dai:零余额账户用款额度 支付工会经费款时 借:零余额账户用款额度dai银行存款 您可以参考 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,去年的业务要看发生的结算手续、原始单据是和谁签的。 只要发票、合同、资金和物流保持一致就可以。否则不能改变 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以报销,但是不能税前扣除 查看全部回复
总额法是在确认政府补助时,将其全额一次或分次确认为收益,而不是作为相关资产账面价值或者成本费用等的扣减。 净额法是将政府补助确认为对相关资产账面价值或者所补偿成本费用等的扣减。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
你这个是计提应付付股利的分录吧? 查看全部回复
答疑老师:andy老师
两个取小的数额 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
答疑老师:小梦老师
是您开发票还是收到发票 查看全部回复
你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
公众号:会计宝
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