正在加载...1.21年A公司给一家酒店预付押金1万元 分录为:借:预付账款1万 贷:银行存款1万,后面产生了一些别的费用,又付出去了77308.17元,一共是87308.17元,后面酒店分两张发票开过来,一张专票10700元,普票76608.17元,一共87308.17元,这种情况下,我要怎么做账冲平呢#其他行业#
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借:应交税费—应交增值税—销项税额 514.42 贷: 银行存款 514.42 应交税费中含有附加税去(58.24),没有从中扣除和分出明细做凭证,已结账,请问怎么冲减?#工业制造#
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车险出事故,收到保险公司理赔的三者赔偿和路救费怎么入账#其他行业#
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请问直接打给职工食堂的伙食费,是不是可以计入职工福利#其他行业#
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我们是有赞公司的二级代理商,平台给14%个点,客户需要充值时,我们在平台给他充值,也是14个点的,比如说客户给我们回款50000,我们给他充值57000,这个是现返的,我们再给一级代理商回款50000,中间不赚钱,但是这个账怎么做呀?#其他行业#
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贸易公司,购进的商品比较多大部分都是工地用的,而且开票时是根据计划单来开票,这样怎么入账呢,二级科目设置为计划1,三级科目再记录商品名称可以吗, 借库存商品 计划1 电缆、电钻, 贷银行存款 这样可以吗 还是二级科目就细分商品名称呢,东西很杂,几乎没有相同的商品。#商业#
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