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答疑老师:安叔老师
按照财务软件流程来 审核凭证-过账凭证-结转损益 月末结账前需要核对一些科目余额,比如库存现金,银行存款,应收应付 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
登录软件-账务处理-凭证查询,在会计分录序时簿界面,点击编辑-凭证整理 勾选按凭证号重排凭证号 查看全部回复
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不需要,直接做帐就好 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
打开过滤条件,在【条件】页签界面不设置过滤条件(或者是根据实际需要来设置,如果不清楚,最好不设置,否则可能数据会在这里被过滤掉,而最后过滤出来的数量不是我们想要的结果) 查看全部回复
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明细账可以连续的,包括去年的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
软件方面还是建议咨询金蝶客服 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
什么财务系统? 查看全部回复
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查找明细账,选择最末级明细,然后导出 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你这应该是网络问题 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你的SQL Server服务期没有开启 如果能正常进入也没有关系 你可以让金蝶服务人员帮你弄下 查看全部回复
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修改是什么意思呢, 查看全部回复
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用友的U9吧? 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
如果是企业使用 建议你购买正规的软件,因为免费的一般稳定性不好,容易丢失数据 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
看下老系统科目余额表平不平 查看全部回复
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你好,是新成立公司之前都没有数据吗? 查看全部回复
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什么软件? 查看全部回复
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一般用金蝶和用友足够了 查看全部回复
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答疑老师:patience
录入5月的科目余额表 查看全部回复
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1.点击左侧【基础设置】展开二级模块菜单,找到【基础设置】点击进入流程图界面 2.点击业务流程中中往来单位按钮,进入往来单位档案窗口。 3..初次应用前必须先维护往来单位分类信息。点击白色新增按钮,打开往来分类新增界面,分别录入往来单位分类编码、名称,并【保存新增】多个分类信息时,重复此方法维护信息。往来单位分类有上下级时,先录入分类编码、分类名称,重点需要选择其对应的上级分类,在下拉框中选择所属上级分类名称,保存新增。 查看全部回复
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财务软件有反结账功能,你可以回到4月期间进行更正,或者直接在7月调账! 查看全部回复
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公众号:会计宝
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