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答疑老师:patience
年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
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答疑老师:蓝老师
印花税的计税依据是和购销合同相关的,和开具发票没有直接关系 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
实收资本和资本公积有变化的申报 查看全部回复
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登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
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答疑老师:wam
如果是采用缩短年限(不是一次性)的加速折旧可以的。 如果是是一次性的,应当是不可以的 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,可以将一部分进项税调整至待认证进项税科目,然后次月再抵扣 查看全部回复
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开票是劳务,具体做的是什么业务呢? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
小规模可以开1% 查看全部回复
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为什么财报表的年报会显示9999-12-31日呢,可能月初,这个月还是报税大月,系统不太稳定 查看全部回复
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你是小微企业,实际税率5%吗? 查看全部回复
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对 查看全部回复
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【我要办税】—【税务数字账户】—【发票查询统计】—【历史抵扣统计确认信息查询】,在此页面选择需要的税款所属期起止 查看全部回复
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在自然人扣缴端,左上角,可以切换到经营所得申报 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
企业交个人所得税,不交企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
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个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
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不属于不征税收入,要并入缴纳企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:微尘
含税换算不含税的535/1.09=490.8256881 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
所得税=应纳税所得额*15% 如果符合小微也可以享受小微企业政策 300万以内5% 查看全部回复
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公众号:会计宝
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