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答疑老师:patience
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
这个可以跟税局协商留抵今年的应交企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
罚款应在汇算清缴申报时填报至A105000表中第19行。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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可以的,但是发票号要看好,跟系统里的对应上 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
委托承建及经营合同具体是指什么 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
意思是计提的金额有误,是么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
都要申报个税,不会有冲突 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
个税那里你直接删除不了 查看全部回复
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是小规模么 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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开票的实质是有经营业务发生 查看全部回复
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填报要求,15行第二列必须大于0 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,一般开具“餐饮服务”发票 查看全部回复
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你好,承办活动是开具现代服务费发票,6%的增值税 查看全部回复
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你好同学,你们属于销售方,还是采购方 查看全部回复
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正常3%(今年减按1%),销售不动产5% 查看全部回复
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一般选企业所得税税前扣除 查看全部回复
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