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答疑老师:云峰老师
填增值税还是出口退税申报表? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
利润20万,未超过100万,企业所得税=20*12.5%*20%=0.5 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以红冲的,跨年不影响红冲 查看全部回复
一般纳税人9%,小规模纳税人3% 查看全部回复
答疑老师:绾绾
2022年4月1日到12月31日小规模3%征收率的应税收入,免征增值税 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你好,有收入了会涉及到增值税附加税和个人经营所得个税 查看全部回复
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你好,您这个是什么意思 查看全部回复
答疑老师:李可可
是的,书面合同是双方都交印花税的 查看全部回复
酒一般是用作业务招待,不可以抵扣 查看全部回复
请问问题可以描述更具体一些吗 查看全部回复
答疑老师:孙老师
是不是前期已经勾选过了? 查看全部回复
纳税调增应在2024年。 根据权责发生制原则,2023年的费用应在2023年扣除。你在2024年1月冲减2023年的费用,会导致2024年会计利润虚增,而该笔费用不应在2024年扣除。因此,需要在2024年汇算清缴时对该笔冲减的费用进行纳税调增,以确保2024年纳税申报的准确性。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
收到 查看全部回复
核对一下开票内容,税收编码,税率是否有问题 查看全部回复
在公司发放了工资的的,就需要帮他申报个税 查看全部回复
答疑老师:高老师
当月开具的纸质发票如果开错了作废就好 查看全部回复
主要看增值税及企业所得税税负率 查看全部回复
增值税帐务处理,增值税申报,进项税额认证抵扣,应交增值税计算等 查看全部回复
抵什么 查看全部回复
你的意思是指在计算个税时吗 查看全部回复
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