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答疑老师:杨老师
没有收入,申报表填0 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
这个是填的是本年累计金额,看的是1-6月份的数据 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
偶尔一次是可以的,如果后期有经常性业务建议增加营业范围 查看全部回复
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答疑老师:清岚
问题不大 查看全部回复
问题是什么? 查看全部回复
答疑老师:andy老师
在的 查看全部回复
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借 应收账款 负数 dai 以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税销项 负数,借 利润分配-未分配利润 dai 以前年度损益调整 查看全部回复
有可能会涉及,减资的时候个人股东取得的的资产价值大于原始投入的时候就有个税 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
否 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
稍等,看一下哈 查看全部回复
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答疑老师:许老师
根据公司固定资产实际情况填写,把账载金额(企业计提)和税法认可金额(加速折旧)填上,最后调整 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
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企业在2018年1月1日至2027年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。本通知所称设备、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定资产。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
没有了 查看全部回复
答疑老师:孙老师
还需要在正式申报处操作一下。操作完成后在“审核结果反馈”处查询一下申报结果 查看全部回复
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电子税务局-发票管理-发票验旧 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您这个具体指的什么? 查看全部回复
答疑老师:李可可
是的,书面合同是双方都交印花税的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
超过标准的,填在12栏,其他免税销售额 查看全部回复
公众号:会计宝
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