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答疑老师:哈哈老师
你好,您可以说下,看看能都帮到您 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
开票软件不行,增值税发票综合服务平台可以(就是你勾选认证发票的平台) 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
居民企业之间取得的股息红利不收 查看全部回复
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无票支出,正常入账,但是不能税前扣除,所得税汇算清缴的时候调整 查看全部回复
答疑老师:patience
专票么,不影响抵扣,不影响使用 查看全部回复
答疑老师:甘老师
超过标准的,填在12栏,其他免税销售额 查看全部回复
不管现金发还是银行发,都要去申报个税 查看全部回复
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没有收入,申报表填0 查看全部回复
您好,这种情况属于劳务报酬 查看全部回复
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你点击“综合所得申报”→“正常工资薪金收入”→“更多操作”→“减除费用扣除确认”,将提示中的相应人员的“是否直接按照6万元扣除”栏选择“是”,然后再重新申报 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是一般纳税人申报表还是小规模申报表 查看全部回复
退款退货开红字发票,需要客户退回原发票 查看全部回复
答疑老师:木言
按利润表填是对的,营业收入中还有一部分未开票收入 查看全部回复
填写消费税及附加税费申报表时,“金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品”这一行的金额是不含增值税的金额。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
这个可以晚几天,不过还要看你们催的急不急 查看全部回复
不能税前扣除 查看全部回复
您好,哪来发负数呢? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
7月例征期已过了,放8月抵扣吧 查看全部回复
退的上年度的 查看全部回复
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一般有多少进项税额,就抵减多少销项税额。比如6月留抵进项税200,这个月又抵扣认证了500,7月开了600销项税额,就用600进项税额去抵扣,期末留抵进项税额100. 查看全部回复
公众号:会计宝
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