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答疑老师:甘老师
对方公司是小微企业吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
有账就按照账填 查看全部回复
答疑老师:杨老师
公司用的设备,可以入账。但是你这个税前扣除可能有点问题,正常国外没有发票,可以用具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。但是你开的个人户头,个人户头不属于合规的税前扣除凭证 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,可以抵扣所得税,企业可凭法院的判决文书与收款方开具的收据作为扣除凭据。 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
业务招待费收入额的千分之五 还有百分之六十,底的税前扣除 查看全部回复
答疑老师:patience
是的 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
符合小微企业税收优惠是分阶段算的 (实际利润总额-100)*(25%-5%)+100*(25%-2.5%) 查看全部回复
答疑老师:小小
可以不开发票 查看全部回复
是的,一般是不需要填写的 查看全部回复
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你们公司是做什么业务的? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
首先是会计处理层面:如果金额重大,需要调整2021年的帐,才可以出审计报告 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
可以尝试手动修改一下 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
要计提的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
上年12月末的期末数 查看全部回复
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企业所得税季度申报预缴的时候利润总额为正数计提预缴 查看全部回复
合法的办法只有发放工资薪金或者公司分红 查看全部回复
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答疑老师:许老师
审计的话肯定要叫调整 查看全部回复
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答疑老师:石老师
小微目前是利润*0.125*0.2 查看全部回复
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正常的企业所得税是27万*25% 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
原因可以写业务不多,核算不健全等 查看全部回复
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