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老师,我上年公司停产,净利润亏700多,有336的折旧,这个折旧的厂房设备没有发票,把这块扣了我还是负的380里。这样这个汇算清缴就是设备没有发票税务上也不会有啥问题吧!其他的东西都有票。老师这个把折旧去了还亏三百多我怎么也不用交企业所得税。这样税务就没办法找事吧!#工业制造#
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公司个税0申报,但账务上面有员工工资,年度汇算清缴该怎么办#其他行业#
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哪位老师有所得税调整表格发我下呢,就是调增调减的#商业#
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老师,环境公司企业增值税和所得税税负率都是多少啊#其他行业#
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我想问下按照规定的业务招贷费按实际发生额的60%扣除但不得超过当年销售收入的5%。假设我们公司销售额为13469734元业务招待费费为14628元汇算清缴时调增金额是不是14628*60%=8776.8元 调增数为14628-8776.8=5851.2元?这样的话我们公司是不是可以多做点业务招待费用,只要税前扣除数不超过营业收入的千分之五就应该没问题吧?#运输业#
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请问总公司现有没有运营 分公司是独立核算 那么分公司的所得税是否可以分开申报#运输业#
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企业所得税季初季末资产总额根据什么填#服务业#
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