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答疑老师:小妮老师
那肯定是有一个有误 明细表应该和实际亏损一致 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
就是确认了收入是吧 查看全部回复
答疑老师:杨老师
税源归属会出问题,正常应当由总公司申报,税收由总公司主管税务机关征管 你在分公司主管税务机关交,总公司的主管税务机关可能会预警,不按规定纳税,会追缴税款,罚款 查看全部回复
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总资产 查看全部回复
答疑老师:石老师
你好,季度申报时 需要先填制财务报表,根据报表填写资产负债和利润表即可。如果没有发生任何账务,都填零即可。 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
应纳所得税额÷不含税销售额x100% 查看全部回复
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答疑老师:patience
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
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稍等,我看下 查看全部回复
答疑老师:绾绾
第13栏 查看全部回复
答疑老师:易老师
可以,但是需要更正申报报表 查看全部回复
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如果确实属于业务招待费的话,建议还是调整它 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
调增一般调哪些,一般调成本费用 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
不啊,在所得税费用里面 查看全部回复
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期初期末都0.01 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
不会 查看全部回复
答疑老师:王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
第1行“一、工资薪金支出”:包含个人社保的。单位的部分是第8行“五、各类基本社会保障性缴款” 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
如果你重新做完的帐,上面的数据跟汇算清缴的数据不一样,肯定要更正 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
填A105050表 查看全部回复
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