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答疑老师:许老师
建议更正申报表 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
是账面折旧填多了吗 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
2 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
不一定 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
工业企业是3000万,其他企业是1000万 查看全部回复
确实是公司的支出的话,可以正常入账的 查看全部回复
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答疑老师:小黑
企业所得税必填,印花税有发生的就填,没得就是0申报 查看全部回复
可以更正申报的 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
您好,查账征收单位企业所得税报表有一张弥补表 查看全部回复
答疑老师:甘老师
按122+879.5-已出售的原值 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
这个问题范围有的大,三言两语说不清楚的 查看全部回复
答疑老师:李凤
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
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你要在表头勾选小微企业 查看全部回复
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全部按不含增值税税金额填到收入里 查看全部回复
这种情况可以找餐馆开票的 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
不用 查看全部回复
可以直接更正 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你申报了工资,应该需要填写期间费用明细表 查看全部回复
答疑老师:小小
发生额应该是280 查看全部回复
公众号:会计宝
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